|
|
Faktúra |
21030417
|
Chladené a mraz. výrobky
|
83,38 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001283
|
Potraviny
|
460,18 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101400985
|
Potraviny
|
232,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21031675
|
Mäso, mäsové výrobky
|
177,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-52/21
|
spotrebný materiál - údržba
|
96,33 |
s DPH |
o-13/2021
|
|
22.04.2021 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8001201399
|
Mliečne výrobky
|
152,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530108625
|
Potraviny
|
140,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401111
|
Potraviny
|
528,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100282
|
Chlieb, pečivo
|
65,47 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
652021
|
Ovocie a zelenina
|
481,74 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82210302
|
Mäso, mäsové výrobky
|
114,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Domäsko s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21500077
|
Potraviny
|
4,06 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
COOP Jednota |
školská jedáleň |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024100264
|
Chlieb, pečivo
|
373,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
DUFFI, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1832024
|
Ovocie a zelenina
|
959,79 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
školská jedáleň |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
f-25/21
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-26/21
|
spotrebný materiál - údržba
|
186,54 |
s DPH |
o-4/2021
|
|
11.12.2020 |
Ľudmila Brnová |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-27/21
|
Dobropis- stravné lístky
|
3 847,53 |
s DPH |
o-7/2021
|
|
12.03.2021 |
DOXX - strabné lístky, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-45/21
|
telefón 3/2021
|
83,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-51/21
|
pečiatka
|
20,50 |
s DPH |
o-14/2021
|
|
22.04.2021 |
Marian Vojtek |
základná škola |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21013879
|
Mäso, mäsové výrobky
|
52,98 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Ryba Košice spol. s.r.o |
školská jedáleň |
|
|
19.04.2021 |