|
|
Faktúra |
f-128/17
|
zber a odvoz odpadu, 6/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
06.07.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-127/19
|
zber a odvoz odpadu, 6/19
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1307/36
|
04.07.2019 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f-11/18
|
zber a odvoz odpadu, 1/18
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
07.02.2018 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-12/17
|
umývací prostriedok do UR
|
46,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-60/16
|
vypúšťací venti na kotol
|
367,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
škoslká jedáleň |
Mgr. Klement Kéry |
riaditeľ školy |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-143/18
|
pracovný odev ŠJ
|
60,10 |
s DPH |
o-55/2018
|
|
07.09.2018 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-144/18
|
pracovný odev ŠJ
|
315,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-171/19
|
Kuchynské potreby
|
314,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Ľudmila Brnová |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f-167/19
|
ochranné pracovné prostriedky -ŠJ
|
274,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f-149/18
|
spotrebný materiál
|
20,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Branislav Dvorščík GASTRO-GALAXI |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-59/17
|
Soľ do zmäkčovača
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
f-21/17
|
ciachovanie váh
|
124,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Slovenská legálna meterológia, n.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-148/17
|
umývací prostriedok UR
|
46,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-158/18
|
umývacie prostriedky
|
63,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-154/17
|
pracovný odev ŠJ
|
130,79 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-100/19
|
zber a odvoz odpadu, 5/19
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1307/36
|
07.06.2019 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
PaedDr. Katarína Dominiková |
riaditeľka |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
f-237/17
|
zber a odvoz odpadu, 12/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
03.01.2018 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f-228/17
|
Vybavenie ŠJ
|
278,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Branislav Dvorščák |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
f-227/17
|
Vybavenie ŠJ
|
718,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Gastro-Galaxi, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
f-171/17
|
zber a odvoz odpadu, 9/17
|
29,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1012/36
|
04.10.2017 |
EKRONN, s.r.o. |
škoslká jedáleň |
riaditeľka |
PaedDr. Katarína Dominiková |
25.10.2017 |